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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15355 Data de lançamento: 09/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, BUJÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO REDUÇÃO DIANTEIRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORNDO SO 884/2023.ORDEM DE COMPRA 3799/2023. 480,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2023 PEÇAS, BUJÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO REDUÇÃO DIANTEIRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORNDO SO 884/2023.ORDEM DE COMPRA 3799/2023. 480,00
17/10/2023 PEÇAS, BUJÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO REDUÇÃO DIANTEIRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORNDO SO 884/2023.ORDEM DE COMPRA 3799/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20441 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. 480,00
20/10/2023 Pagamento de Empenho 15355/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.