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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15364 Data de lançamento: 09/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, MINI SIRENE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI SIRENES PARA MANUTENÇÃO DOS ALARMES DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO STASH 588/2023.ORDEM DE COMPRA 3805/2023. 31,70 31,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2023 OUTROS, MINI SIRENE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI SIRENES PARA MANUTENÇÃO DOS ALARMES DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO STASH 588/2023.ORDEM DE COMPRA 3805/2023. 31,70
13/10/2023 OUTROS, MINI SIRENE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI SIRENES PARA MANUTENÇÃO DOS ALARMES DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO STASH 588/2023.ORDEM DE COMPRA 3805/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3604 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 31,70
18/10/2023 Pagamento de Empenho 15364/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 31,70
TOTAL 31,70 31,70 31,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.