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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JEFERSON MÜLLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 15402 Data de lançamento: 09/10/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DO GIGOV/CAIXA EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 09/10, CFE MEMORANDO SAP 492/2023. 0,00 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DO GIGOV/CAIXA EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 09/10, CFE MEMORANDO SAP 492/2023. 72,00
09/10/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DO GIGOV/CAIXA EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 09/10, CFE MEMORANDO SAP 492/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO P DONINELLI. 72,00
18/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15402/2023 JEFERSON MÜLLER - 3194 72,00
TOTAL 72,00 72,00 72,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.