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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RICARDO LAJUS NICOLA 93701730059

Dados do Empenho
Número do empenho: 15408 Data de lançamento: 10/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MUSICAL VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MÚSICO PARA O JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, NO DIA 11/10, CFE MEMORANDO SECTD 1396/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3814/2023. 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2023 SERVIÇO MUSICAL VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MÚSICO PARA O JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, NO DIA 11/10, CFE MEMORANDO SECTD 1396/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3814/2023. 600,00
18/10/2023 SERVIÇO MUSICAL VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MÚSICO PARA O JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, NO DIA 11/10, CFE MEMORANDO SECTD 1396/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3814/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 600,00
23/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015408/2023 RICARDO LAJUS NICOLA 93701730059 - 28673 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.