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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VANDERLEI GOMES DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 15434 Data de lançamento: 10/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1998/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº73/2023. 40,00 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2023 Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1998/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº73/2023. 1.600,00
08/01/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1998/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº73/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 84 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 1.600,00
12/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015434/2023 VANDERLEI GOMES DOS SANTOS - 23917 1.600,00
TOTAL 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.