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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15449 Data de lançamento: 13/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AREIÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ DE AREIÃO, SENDO 5M³ PARA REFORMA DO PAVILHÃO DE SÃO ROQUE E 5M³ PARA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURETAS PARA COLOCAÇÃO DE TELAS NO SALÃO DE BOA VISTA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2023 E MEMORANDO SAP 479/2023. 204,92 2.049,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2023 AREIÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ DE AREIÃO, SENDO 5M³ PARA REFORMA DO PAVILHÃO DE SÃO ROQUE E 5M³ PARA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURETAS PARA COLOCAÇÃO DE TELAS NO SALÃO DE BOA VISTA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2023 E MEMORANDO SAP 479/2023. 2.049,20
16/10/2023 AREIÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ DE AREIÃO, SENDO 5M³ PARA REFORMA DO PAVILHÃO DE SÃO ROQUE E 5M³ PARA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURETAS PARA COLOCAÇÃO DE TELAS NO SALÃO DE BOA VISTA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2023 E MEMORANDO SAP 479/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49.545.924 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI. 2.049,20
23/10/2023 Pagamento de Empenho 15449/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.049,20
TOTAL 2.049,20 2.049,20 2.049,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.