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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GIOVANI MOACIR DIESEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 15470 Data de lançamento: 13/10/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO COSEMS/RS, EM BENTO GONÇALVES-RS, COM SAÍDA DIA 30/10 ÀS 04:00 HRS E RETORNO DIA 31/10 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SS 2015/2023. 0,00 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO COSEMS/RS, EM BENTO GONÇALVES-RS, COM SAÍDA DIA 30/10 ÀS 04:00 HRS E RETORNO DIA 31/10 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SS 2015/2023. 540,00
13/10/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO COSEMS/RS, EM BENTO GONÇALVES-RS, COM SAÍDA DIA 30/10 ÀS 04:00 HRS E RETORNO DIA 31/10 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SS 2015/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 540,00
03/11/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO (DIÁRIA DE VIAGEM NÃO REALIZADA). -540,00
03/11/2023 ESTORNO DE EMPENHO (VIAGEM NÃO REALIZADA) CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2147/2023. -540,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.