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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15497 Data de lançamento: 16/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. 90,00 1.440,00
6.00 Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES NA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA EMEI ALICE FLECK CFE.MEMORANDO SE Nº1420/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº97/2023. 90,00 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2023 Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES NA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA EMEI ALICE FLECK CFE.MEMORANDO SE Nº1420/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº97/2023. 1.980,00
18/10/2023 VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES NA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA EMEI ALICE FLECK CFE.MEMORANDO SE Nº1420/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº97/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.980,00
30/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015497/2023 PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA - 32833 1.980,00
TOTAL 1.980,00 1.980,00 1.980,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.