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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15511 Data de lançamento: 17/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 144 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO SECADOR DE AR, FILTROS DE AR, FILTRO DIESEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO CARTER E FILTRO DIREÇÃO, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA 186, CFE MEMORANDO SAPMA 443/2023, PARECER JURÍDICO Nº 365/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 144-2023. 0,00 1.087,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO SECADOR DE AR, FILTROS DE AR, FILTRO DIESEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO CARTER E FILTRO DIREÇÃO, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA 186, CFE MEMORANDO SAPMA 443/2023, PARECER JURÍDICO Nº 365/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 144-2023. 1.087,99
23/11/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO SECADOR DE AR, FILTROS DE AR, FILTRO DIESEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO CARTER E FILTRO DIREÇÃO, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA 186, CFE MEMORANDO SAPMA 443/2023, PARECER JURÍDICO Nº 365/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 144-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.662 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.087,99
27/11/2023 Pagamento de Empenho 15511/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.087,99
TOTAL 1.087,99 1.087,99 1.087,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.