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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15555 Data de lançamento: 18/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13M³ DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2023 E MEMORANDO SO 928/2023. 117,91 1.532,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2023 PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13M³ DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2023 E MEMORANDO SO 928/2023. 1.532,77
23/10/2023 PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13M³ DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2023 E MEMORANDO SO 928/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49.642.399 ANEXA E ATESTADA PELO SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. 1.532,77
03/11/2023 Pagamento de Empenho 15555/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.532,77
TOTAL 1.532,77 1.532,77 1.532,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.