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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15608 Data de lançamento: 20/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OUTROS, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE E CILINDROS DE FECHADURAS DESTINADAS PARA GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER- GINASIÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº3880/2023. 20,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2023 OUTROS, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE E CILINDROS DE FECHADURAS DESTINADAS PARA GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER- GINASIÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº3880/2023. 80,00
25/10/2023 OUTROS, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE E CILINDROS DE FECHADURAS DESTINADAS PARA GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER- GINASIÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº3880/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 055 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 80,00
30/10/2023 Pagamento de Empenho 15608/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.