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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15613 Data de lançamento: 20/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SAVEIRO Nº 125 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1991/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3885/2023. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2023 PEÇAS, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SAVEIRO Nº 125 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1991/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3885/2023. 35,00
26/10/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SAVEIRO Nº 125 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1991/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3885/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 000/39965 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. 35,00
30/10/2023 Pagamento de Empenho 15613/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.