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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15631 Data de lançamento: 20/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO RADIADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERTO DE MÓDULOS DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 911/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3905/2023. 385,00 385,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2023 SERVIÇO RADIADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERTO DE MÓDULOS DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 911/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3905/2023. 385,00
31/10/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERTO DE MÓDULOS DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 911/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3905/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 1111 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. 380,00
31/10/2023 ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR. -5,00
09/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015631/2023 RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME - 14939 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.