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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021

Dados do Empenho
Número do empenho: 15636 Data de lançamento: 20/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CHAPEAMENTO VALOR REFERENTE RELIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 912/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3911/2023. 585,00 585,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2023 SERVIÇO CHAPEAMENTO VALOR REFERENTE RELIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 912/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3911/2023. 585,00
26/10/2023 SERVIÇO CHAPEAMENTO VALOR REFERENTE RELIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 912/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3911/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 SNEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA. 585,00
30/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015636/2023 EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 - 21833 585,00
TOTAL 585,00 585,00 585,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.