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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15647 Data de lançamento: 23/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA PRA REPAROS NA RETROESVAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 893/2023.ORDEM DE COMPRA 3914/2023. 246,00 246,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2023 PEÇAS, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA PRA REPAROS NA RETROESVAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 893/2023.ORDEM DE COMPRA 3914/2023. 246,00
25/10/2023 PEÇAS, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA PRA REPAROS NA RETROESVAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 893/2023.ORDEM DE COMPRA 3914/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7270 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. 246,00
30/10/2023 Pagamento de Empenho 15647/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 246,00
TOTAL 246,00 246,00 246,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.