Nome do Credor: RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095
Dados do Empenho
Número do empenho:
15654
Data de lançamento:
23/10/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM COMPLETA NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192 E CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 918/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3921/2023.
750,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2023
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM COMPLETA NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192 E CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 918/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3921/2023.
750,00
26/10/2023
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM COMPLETA NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192 E CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 918/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3921/2023. LIQUIDADO CE. NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
750,00
30/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015654/2023
RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 - 22289
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.