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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095

Dados do Empenho
Número do empenho: 15654 Data de lançamento: 23/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM COMPLETA NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192 E CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 918/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3921/2023. 750,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2023 SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM COMPLETA NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192 E CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 918/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3921/2023. 750,00
26/10/2023 SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM COMPLETA NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192 E CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 918/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3921/2023. LIQUIDADO CE. NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. 750,00
30/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015654/2023 RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 - 22289 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.