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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CASSIO ANTONIO MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 15679 Data de lançamento: 23/10/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAF+ALM+JAN) A FIM DE TRANSPORTAR OS ATLETAS DAS CATEGORIAS DE BASE DA ASSOCIAÇÃO MILAN DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DA COPA REGIONAL DAS CATEGORIAS DE BASE, NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA DO SUL/RS, NO DIA 22 DE OUTUBRO, COM SAÍDA `ÀS 06HRS E RETORNO `ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1504/2023. 0,00 144,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2023 VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAF+ALM+JAN) A FIM DE TRANSPORTAR OS ATLETAS DAS CATEGORIAS DE BASE DA ASSOCIAÇÃO MILAN DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DA COPA REGIONAL DAS CATEGORIAS DE BASE, NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA DO SUL/RS, NO DIA 22 DE OUTUBRO, COM SAÍDA `ÀS 06HRS E RETORNO `ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1504/2023. 144,00
23/10/2023 VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAF+ALM+JAN) A FIM DE TRANSPORTAR OS ATLETAS DAS CATEGORIAS DE BASE DA ASSOCIAÇÃO MILAN DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DA COPA REGIONAL DAS CATEGORIAS DE BASE, NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA DO SUL/RS, NO DIA 22 DE OUTUBRO, COM SAÍDA `ÀS 06HRS E RETORNO `ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1504/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 144,00
23/10/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA - VIAGEM NÃO REALIZADA. -144,00
23/10/2023 ESTORNO DE DIÁRIA DE VIAGEM NÃO REALIZADA. -144,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.