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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15705 Data de lançamento: 24/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 Água mineral com gás 500 ml. 1,00 40,00
40.00 Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 500 ML PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023 E MEMORANDO SS/AB 2088/2023. 0,92 36,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2023 Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 500 ML PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023 E MEMORANDO SS/AB 2088/2023. 76,80
25/10/2023 Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 500 ML PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023 E MEMORANDO SS/AB 2088/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1488 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 76,80
31/10/2023 Pagamento de Empenho 15705/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 76,80
TOTAL 76,80 76,80 76,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.