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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16395 Data de lançamento: 26/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.40 Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº1509/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº74/2023. 150,00 660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2023 Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº1509/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº74/2023. 660,00
26/12/2023 Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº1509/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº74/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 369 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA. 660,00
09/01/2024 Pagamento de Empenho 16395/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 660,00
TOTAL 660,00 660,00 660,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.