O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000

Dados do Empenho
Número do empenho: 16406 Data de lançamento: 27/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO DE DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS, CFE MEMORANDO STASH 603/2023. ORDEM DE SERVIÇO 3944/2023. 2.140,00 2.140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2023 SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO DE DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS, CFE MEMORANDO STASH 603/2023. ORDEM DE SERVIÇO 3944/2023. 2.140,00
13/11/2023 SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO DE DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS, CFE MEMORANDO STASH 603/2023. ORDEM DE SERVIÇO 3944/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 2.140,00
21/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16406/2023 DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 - 24989 2.140,00
TOTAL 2.140,00 2.140,00 2.140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.