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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 16411 Data de lançamento: 27/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.50 Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria 72,59 1.633,27
150.00 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE COLOCAÇÃO DE POSTES E CONSTRUÇÃO DE MURETAS PRA INSTALAÇÃO DE TELAS NO SALÃO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA CFE.MEMORANDO SAP Nº474/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 15429/2023. 16,71 2.506,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2023 Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE COLOCAÇÃO DE POSTES E CONSTRUÇÃO DE MURETAS PRA INSTALAÇÃO DE TELAS NO SALÃO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA CFE.MEMORANDO SAP Nº474/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 15429/2023. 4.139,77
27/10/2023 VALOR REFERENTE COLOCAÇÃO DE POSTES E CONSTRUÇÃO DE MURETAS PRA INSTALAÇÃO DE TELAS NO SALÃO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA CFE.MEMORANDO SAP Nº474/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 15429/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 71 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO P DONINELLI. 4.139,77
17/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16411/2023 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973 4.139,77
TOTAL 4.139,77 4.139,77 4.139,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.