Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2023 |
VALOR ESTIMADO REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº009/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº51/2023. |
25.000,00 |
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31/10/2023 |
VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº009/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº51/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/943 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.OUTUBRO/2023. |
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7.301,00 |
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13/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16499/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.191,49 |
13/11/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16499/2023 |
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109,51 |
30/11/2023 |
VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº009/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº51/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1014; E/1013 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.NOVEMBRO/2023. |
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9.760,50 |
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11/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº009/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº51/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1014; E/1013 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.NOVEMBRO/2023. |
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9.614,10 |
11/12/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16499/2023 |
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146,40 |
21/12/2023 |
VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº009/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº51/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1047 E 1046 ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LETÍCIA O.ROCKENBACH BRONSTRUP REF.DEZEMBRO/2023.
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7.938,50 |
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11/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16499/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.795,99 |
11/01/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16499/2023 |
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142,51 |
TOTAL |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.