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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034

Dados do Empenho
Número do empenho: 16519 Data de lançamento: 31/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO PÁTIO DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO SE Nº1523/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2022. 18,54 333,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2023 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO PÁTIO DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO SE Nº1523/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2022. 333,72
28/12/2023 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO PÁTIO DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO SE Nº1523/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIIO DA SECDT HENRIQUE A; HENTGES. 333,72
09/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016519/2023 ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034 - 30351 333,72
TOTAL 333,72 333,72 333,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.