Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/11/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 13/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2465, 13799, 15077 E 15605/2023. |
17.000,00 |
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10/11/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 13/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2465, 13799, 15077 E 15605/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1493 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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3.619,99 |
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14/11/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 13/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2465, 13799, 15077 E 15605/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1540 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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4.124,64 |
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16/11/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 13/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2465, 13799, 15077 E 15605/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1548 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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3.901,10 |
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20/11/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 13/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2465, 13799, 15077 E 15605/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1/1555 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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4.370,50 |
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20/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16689/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.619,99 |
21/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16689/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.901,10 |
21/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16689/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.124,64 |
22/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16689/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.370,50 |
27/11/2023 |
ANULADO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO. |
-983,77 |
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TOTAL |
16.016,23 |
16.016,23 |
16.016,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.