O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16690 Data de lançamento: 10/11/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Alimentação Escolar - Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2464/2023. 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2023 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2464/2023. 10.000,00
14/11/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2464/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1536 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 669,50
16/11/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2464/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1546 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 1.150,00
20/11/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2464/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1556 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 686,51
20/11/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2464/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1553 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 580,00
21/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16690/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.150,00
21/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16690/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 669,50
22/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16690/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 580,00
22/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16690/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 686,51
27/11/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2464/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1569 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 1.050,00
27/11/2023 ANULADO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO. -5.863,99
30/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16690/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.050,00
TOTAL 4.136,01 4.136,01 4.136,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.