Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/11/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2463/2023 E 15606/2023. |
13.000,00 |
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14/11/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2463/2023 E 15606/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1536 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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2.000,00 |
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16/11/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2463/2023 E 15606/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1546 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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1.736,28 |
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20/11/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2463/2023 E 15606/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1553 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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1.976,24 |
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21/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16691/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.736,28 |
21/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16691/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.000,00 |
22/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16691/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.976,24 |
27/11/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2463/2023 E 15606/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1569 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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3.285,67 |
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27/11/2023 |
ANULADO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO. |
-4.001,81 |
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30/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16691/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.285,67 |
TOTAL |
8.998,19 |
8.998,19 |
8.998,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.