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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16694 Data de lançamento: 10/11/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: VIAGENS - SECRET DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
390.00 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTEDE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO DIA 25/10/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 2110/2023 TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2023. 4,00 1.560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTEDE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO DIA 25/10/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 2110/2023 TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2023. 1.560,00
10/11/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO. VALOR REFERENTE TRANSPORTEDE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO DIA 25/10/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 2110/2023 TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 310 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CESAR CONTANTINO. 1.560,00
17/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO. VALOR REFERENTE TRANSPORTEDE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO DIA 25/10/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 2110/2023 TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 310 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CESAR CONTANTINO. 1.471,08
17/11/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 16694/2023 51,48
17/11/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16694/2023 37,44
TOTAL 1.560,00 1.560,00 1.560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 10/11/2023 51,48 8280/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10/11/2023 37,44 8280/2023 Lançada
TOTAL   88,92