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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LETICIA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 16715 Data de lançamento: 13/11/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA 17ª EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFANCIA DIA 20/11/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2185/2023. SAÍDA AS 3H E RETORNO AS 23H. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2023 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA 17ª EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFANCIA DIA 20/11/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2185/2023. SAÍDA AS 3H E RETORNO AS 23H. 180,00
13/11/2023 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA 17ª EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFANCIA DIA 20/11/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2185/2023. SAÍDA AS 3H E RETORNO AS 23H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONNELI. 180,00
17/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16715/2023 LETICIA DOS SANTOS - 4937 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.