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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004

Dados do Empenho
Número do empenho: 16727 Data de lançamento: 13/11/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. 120,00 360,00
3.00 Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS EMEIS PROGRESSO E PLANALTO CFE.MEMORANDO SE Nº1512/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2023. 90,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2023 Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS EMEIS PROGRESSO E PLANALTO CFE.MEMORANDO SE Nº1512/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2023. 630,00
27/11/2023 VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS EMEIS PROGRESSO E PLANALTO CFE.MEMORANDO SE Nº1512/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 630,00
05/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016727/2023 DAVID BENDER 48326410004 - 30995 630,00
TOTAL 630,00 630,00 630,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.