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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MIGUEL PEUKERT GOBBI

Dados do Empenho
Número do empenho: 16733 Data de lançamento: 13/11/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.33 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA Nº179 CFE.DFD SO Nº013/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2023. 80,00 186,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2023 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA Nº179 CFE.DFD SO Nº013/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2023. 186,40
10/01/2024 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA Nº179 CFE.DFD SO Nº013/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 19 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. 186,40
12/01/2024 Pagamento de Empenho 16733/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 186,40
TOTAL 186,40 186,40 186,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.