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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CHARLES BLASI VIANNA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16736 Data de lançamento: 13/11/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA RESSARCIMENTO DE VALORES ORIUNDOS DA EXTRAÇÃO DE SAIBRO CFE.PROCESSO Nº103/2023 E PARECER JURÍDICO Nº397/2023 NO PERÍODO DE 17/08 A 31/10/2023. 0,00 4.193,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2023 VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA RESSARCIMENTO DE VALORES ORIUNDOS DA EXTRAÇÃO DE SAIBRO CFE.PROCESSO Nº103/2023 E PARECER JURÍDICO Nº397/2023 NO PERÍODO DE 17/08 A 31/10/2023. 4.193,33
13/11/2023 VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA RESSARCIMENTO DE VALORES ORIUNDOS DA EXTRAÇÃO DE SAIBRO CFE.PROCESSO Nº103/2023 E PARECER JURÍDICO Nº397/2023 NO PERÍODO DE 17/08 A 31/10/2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. 4.193,33
14/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016736/2023 CHARLES BLASI VIANNA - 16262 4.193,33
TOTAL 4.193,33 4.193,33 4.193,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.