Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: CLÍNICA HOSPITALAR RESSIGNIFICAR LTDA |
Número do empenho: | 16757 | Data de lançamento: | 16/11/2023 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, A PARTIR DE 18 ANOS, DE PESSOAS COM NECESSIDADES MENTAIS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA, ATENDIMENTO CLÍNICO E PSICOLÓGICO, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, SEGURANÇA DOS PACIENTES, GARANTIA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE,ENFIM TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO E DIGNO PARA O BEM ESTAR DURANTE SUA PERMANÊNCIA,TERMO DE CREDENCIAMENTO 33-2023 E MEMORANDO SS/AB 2138/2023. | 0,00 | 39.860,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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16/11/2023 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, A PARTIR DE 18 ANOS, DE PESSOAS COM NECESSIDADES MENTAIS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA, ATENDIMENTO CLÍNICO E PSICOLÓGICO, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, SEGURANÇA DOS PACIENTES, GARANTIA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE,ENFIM TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO E DIGNO PARA O BEM ESTAR DURANTE SUA PERMANÊNCIA,TERMO DE CREDENCIAMENTO 33-2023 E MEMORANDO SS/AB 2138/2023. | 39.860,00 | ||
17/11/2023 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, ,ENFIM TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO E DIGNO PARA O BEM ESTAR DURANTE SUA PERMANÊNCIA,TERMO DE CREDENCIAMENTO 33-2023 E MEMORANDO SS/AB 2138/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 290 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. REF OUT/23 | 39.860,00 | ||
21/11/2023 | Pagamento de Empenho 16757/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 39.860,00 | ||
TOTAL | 39.860,00 | 39.860,00 | 39.860,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |