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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049

Dados do Empenho
Número do empenho: 16782 Data de lançamento: 17/11/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.85 LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DURANTE O ENSAIO DA FORMATURA DAS AGENTES DE SAÚDE E DE ENDEMIAS E PARA CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2220/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº16356/2023 E 16719/2023. 29,38 83,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2023 LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DURANTE O ENSAIO DA FORMATURA DAS AGENTES DE SAÚDE E DE ENDEMIAS E PARA CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2220/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº16356/2023 E 16719/2023. 83,73
27/12/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DURANTE O ENSAIO DA FORMATURA DAS AGENTES DE SAÚDE E DE ENDEMIAS E PARA CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2220/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº16356/2023 E 16719/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/050807110 ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LETÍCIA O.ROCKENBACH BRONSTRUP. 83,73
28/12/2023 Pagamento de Empenho 16782/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 83,73
TOTAL 83,73 83,73 83,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.