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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16933 Data de lançamento: 24/11/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Troca de pneu Carro Pequeno 15,00 75,00
9.00 Troca de pneu Caminhão 30,00 270,00
3.00 Troca de pneu Carregador 90,00 270,00
7.00 Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira 25,00 175,00
5.00 Troca de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS/MAQUINÁRIOS FROTA Nº218,142,196,205,189 E 186 CFE.DFD SAPMA Nº20/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. 45,00 225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2023 Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Carregador Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira Troca de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS/MAQUINÁRIOS FROTA Nº218,142,196,205,189 E 186 CFE.DFD SAPMA Nº20/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. 1.015,00
30/11/2023 VALOR REFERENTE TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS/MAQUINÁRIOS FROTA Nº218,142,196,205,189 E 186 CFE.DFD SAPMA Nº20/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.015,00
06/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016933/2023 38.142.281 CELSO RITTER CORREA - 29352 1.015,00
TOTAL 1.015,00 1.015,00 1.015,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.