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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho
Número do empenho: 16935 Data de lançamento: 24/11/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 158 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 VIGAS DE MADEIRA DE 0,30M X 0,30M X 5,5M E 90 PRANCHAS DE MADEIRA DE 0,30M X 0,05M X 5,5 M PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA PONTE NA LOCALIDADE DA VÁRZEA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 408/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 158-2023 E CONTRATO Nº 158/2023. 18.974,00 18.974,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 VIGAS DE MADEIRA DE 0,30M X 0,30M X 5,5M E 90 PRANCHAS DE MADEIRA DE 0,30M X 0,05M X 5,5 M PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA PONTE NA LOCALIDADE DA VÁRZEA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 408/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 158-2023 E CONTRATO Nº 158/2023. 18.974,00
30/11/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 VIGAS DE MADEIRA DE 0,30M X 0,30M X 5,5M E 90 PRANCHAS DE MADEIRA DE 0,30M X 0,05M X 5,5 M PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA PONTE NA LOCALIDADE DA VÁRZEA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 408/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 158-2023 E CONTRATO Nº 158/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1763 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. 18.974,00
08/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016935/2023 JOSEANE TESCK - 5228 18.974,00
TOTAL 18.974,00 18.974,00 18.974,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.