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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16942 Data de lançamento: 27/11/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Troca de pneu Patrola 50,00 150,00
4.00 Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA PATROLA Nº169 CFE.DFD SO Nº007/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. 55,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2023 Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA PATROLA Nº169 CFE.DFD SO Nº007/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. 370,00
07/12/2023 Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA PATROLA Nº169 CFE.DFD SO Nº007/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. 370,00
14/12/2023 Pagamento de Empenho 16942/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 370,00
TOTAL 370,00 370,00 370,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.