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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16945 Data de lançamento: 27/11/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 Troca de pneu Patrola 50,00 800,00
8.00 Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA Nº149 CFE.DFD SO Nº008/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. 55,00 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2023 Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA Nº149 CFE.DFD SO Nº008/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. 1.240,00
07/12/2023 Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA Nº149 CFE.DFD SO Nº008/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. 1.240,00
14/12/2023 Pagamento de Empenho 16945/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.240,00
TOTAL 1.240,00 1.240,00 1.240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.