Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023 |
24.069,45 |
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27/11/2023 |
LIQUIDAÇAO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO RESPONSÁVEL. |
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24.069,45 |
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27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO |
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7,00 |
27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - RIFAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO |
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30,00 |
27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO DEBITO DE TESOURARIA, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO |
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208,00 |
27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO |
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1.753,90 |
27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO |
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1.995,41 |
27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO LAIR GRAVE, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO |
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3.265,00 |
27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO |
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4.966,01 |
27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO |
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7.165,70 |
28/11/2023 |
Pagamento de Empenho 16957/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.678,43 |
TOTAL |
24.069,45 |
24.069,45 |
24.069,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.