Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023 |
8.197,79 |
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27/11/2023 |
LIQUIDAÇAO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO RESPONSÁVEL. |
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8.197,79 |
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27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
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14,00 |
27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
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35,76 |
27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SANTANDER, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
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460,00 |
27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
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628,12 |
27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
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1.375,51 |
27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO CARLOS BUCKER, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
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1.420,73 |
27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
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1.998,69 |
27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
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2.104,45 |
28/11/2023 |
Pagamento de Empenho 17024/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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160,53 |
TOTAL |
8.197,79 |
8.197,79 |
8.197,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.