| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 17614 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | SUBSÍDIOS - RGPS | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023 | 9.622,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023 | 9.622,17 | ||
| 27/11/2023 | LIQUIDAÇAO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO RESPONSÁVEL. | 9.622,17 | ||
| 27/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES CRESOL, Setor: SECRETARIA DA INDÚSTRIA,COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, Centro de Custo: SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDI | 116,43 | ||
| 28/11/2023 | Pagamento de Empenho 17614/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.505,74 | ||
| TOTAL | 9.622,17 | 9.622,17 | 9.622,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRESOL - CONSIGNAÇÕES | 27/11/2023 | 116,43 | Lançada | |
| TOTAL | 116,43 |