Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 13/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2465, 13799, 15077, 15605 E 16689/2023. |
6.207,36 |
|
|
27/11/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 13/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2465, 13799, 15077, 15605 E 16689/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1571 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
|
3.563,35 |
|
27/11/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 13/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2465, 13799, 15077, 15605 E 16689/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1577 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
|
2.644,01 |
|
04/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17626/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.644,01 |
04/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17626/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.563,35 |
TOTAL |
6.207,36 |
6.207,36 |
6.207,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.