Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2464/2023 E 16690/2023. |
2.423,89 |
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28/11/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2464/2023 E 16690/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1542 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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628,55 |
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28/11/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2464/2023 E 16690/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1573 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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381,22 |
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28/11/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2464/2023 E 16690/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1581 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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634,12 |
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28/11/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2464/2023 E 16690/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1579 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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780,00 |
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04/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17630/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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780,00 |
04/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17630/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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634,12 |
04/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17630/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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381,22 |
04/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17630/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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628,55 |
TOTAL |
2.423,89 |
2.423,89 |
2.423,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.