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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068

Dados do Empenho
Número do empenho: 17662 Data de lançamento: 29/11/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.70 Eletricista 20,48 75,77
13.70 Encanador VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2240/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2022. 19,25 263,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2023 Eletricista Encanador VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2240/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2022. 339,49
30/11/2023 Eletricista Encanador VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2240/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 339,49
05/12/2023 Pagamento de Empenho 17662/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 339,49
TOTAL 339,49 339,49 339,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.