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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TECNOLIVE TECNOLOGIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17720 Data de lançamento: 30/11/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Feiras e Exposições
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 CABO PP 2,5MM PRETO 3,90 1.950,00
200.00 CABO PP 4 MM PRETO 7,81 1.562,00
300.00 FIO SÓLIDO 6MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA FEIRA DA PITANGA E EXPOIBI, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2023 E MEMORANDO INTERNO SICOE Nº 334/2023. 4,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2023 CABO PP 2,5MM PRETO CABO PP 4 MM PRETO FIO SÓLIDO 6MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA FEIRA DA PITANGA E EXPOIBI, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2023 E MEMORANDO INTERNO SICOE Nº 334/2023. 4.712,00
19/01/2024 ESTORNO DO ITEM Nº 3 DEVIDO NÃO SER ESSE O ADQUIRIDO -1.200,00
31/01/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA FEIRA DA PITANGA E EXPOIBI, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2023 E MEMORANDO INTERNO SICOE Nº 334/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/341 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS. 3.512,00
05/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17720/2023 TECNOLIVE TECNOLOGIA LTDA - 33538 3.512,00
TOTAL 3.512,00 3.512,00 3.512,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.