Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: I P E R G S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17748 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
Tipo de empenho: |
IPERGS |
Órgão: |
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMEEMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL INATIVO, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2023 |
0,00 |
11.055,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2023 |
EMEEMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL INATIVO, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2023 |
11.055,03 |
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30/11/2023 |
EMEEMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL INATIVO, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2023 LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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11.055,03 |
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06/12/2023 |
Pagamento de Empenho 17748/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.055,03 |
TOTAL |
11.055,03 |
11.055,03 |
11.055,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.