Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 06/12 ÀS 15:00 HRS E RETORNO DIA 07/12 ÀS 17:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 609/2023.
0,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 06/12 ÀS 15:00 HRS E RETORNO DIA 07/12 ÀS 17:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 609/2023.
360,00
30/11/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 06/12 ÀS 15:00 HRS E RETORNO DIA 07/12 ÀS 17:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 609/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ RICARDO P DONINELLI.
360,00
06/12/2023
Pagamento de Empenho 17790/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.