O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TECNOLIVE TECNOLOGIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17820 Data de lançamento: 04/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 CABO FLEXÍVEL 4MM AZUL 3,35 502,50
135.00 CABO FLEXÍVEL 4MM PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA DECORAÇÕES NATALINAS NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26-2023, ATA DE REGISTRO 45/2023 E MEMORANDO SE 1652/2023. 3,45 465,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2023 CABO FLEXÍVEL 4MM AZUL CABO FLEXÍVEL 4MM PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA DECORAÇÕES NATALINAS NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26-2023, ATA DE REGISTRO 45/2023 E MEMORANDO SE 1652/2023. 968,25
20/12/2023 CABO FLEXÍVEL 4MM AZUL CABO FLEXÍVEL 4MM PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA DECORAÇÕES NATALINAS NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26-2023, ATA DE REGISTRO 45/2023 E MEMORANDO SE 1652/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 324 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 968,25
27/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17820/2023 TECNOLIVE TECNOLOGIA LTDA - 33538 968,25
TOTAL 968,25 968,25 968,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.