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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17917 Data de lançamento: 07/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Bombona de água mineral sem gás 20 litros. 21,98 153,86
120.00 Água mineral com gás 500 ml. 1,00 120,00
120.00 Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023 E MEMORANDO SAP 598/2023. 0,92 110,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2023 Bombona de água mineral sem gás 20 litros. Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023 E MEMORANDO SAP 598/2023. 384,26
15/12/2023 Bombona de água mineral sem gás 20 litros. Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023 E MEMORANDO SAP 598/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1653 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. CLARETE S. SCHUMANN. 384,26
20/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017917/2023 MERCADO HEELLER LTDA - 8219 384,26
TOTAL 384,26 384,26 384,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.