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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020

Dados do Empenho
Número do empenho: 17961 Data de lançamento: 08/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
160.00 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA, CAPINA E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NO TREVO SECUNDÁRIO E LATERAL DA ERS 223 CFE.DFD SO Nº47/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022. 16,71 2.673,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2023 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA, CAPINA E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NO TREVO SECUNDÁRIO E LATERAL DA ERS 223 CFE.DFD SO Nº47/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022. 2.673,60
14/12/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA, CAPINA E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NO TREVO SECUNDÁRIO E LATERAL DA ERS 223 CFE.DFD SO Nº47/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. 2.673,60
18/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17961/2023 JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 - 31605 2.673,60
TOTAL 2.673,60 2.673,60 2.673,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.