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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho
Número do empenho: 17976 Data de lançamento: 11/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.60 Eletricista 20,48 73,72
32.50 Auxiliar de Serviços Gerais 16,71 543,07
9.70 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2356/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. 18,54 179,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2023 Eletricista Auxiliar de Serviços Gerais Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2356/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. 796,62
14/12/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2356/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 796,62
19/12/2023 Pagamento de Empenho 17976/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 796,62
TOTAL 796,62 796,62 796,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.